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『簡體書』审计理论与实务(MAud精品系列)

書城自編碼: 3327892
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 陈汉文
國際書號(ISBN): 9787300267906
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2019-03-01


書度/開本: 128开 釘裝: 平装

售價:NT$ 391

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內容簡介:
本书以博采众长,融合提炼为原则,试图追寻审计理论与实务的*平衡,将简明透彻而富有历史厚重感的理论讲解融合于风险导向审计框架、方法与流程之中。前四章讨论关键审计概念与理论,第五至十章讲解风险导向审计实务,第十一和十二章阐述政府审计与内部审计之理论与实务,第十三章探讨审计的未来变革趋势。
本书将风险分析与评估的思想贯穿全书始终,为公司战略风险、经营环节风险、剩余风险、重大错报风险及审计风险的相互关系及其形成逻辑提供了一个较为深入而一致的实务框架,并提供了系统化的战略与经营环节风险分析工具与案例。在大智移云物区时代,审计技术、方法与模式必然会发生重大变革,为此,本书较为系统地探讨了信息系统审计、数据审计、区块链审计以及人工智能审计等,为学生从理论和实践层面全方位透视数据时代的审计提供前瞻性的洞察。
另外,本书强调体例创新与情景化的案例导向,嵌入了148个案例,同时强调生动图表和学习全工具箱导向,使用了130个图表,方便读者更清晰地理解概念,更透彻地把握审计实务的全过程。
關於作者:
陈汉文经济学博士,二级教授,博士生导师,博士后联系人。主要从事资本市场审计、内部控制与会计问题研究。现任教于对外经济贸易大学,中国会计学会学刊CJAS联合主编,入选财政部会计名家培养工程。曾在英国牛津大学、美国哈佛大学等大学学习与交流。曾任厦门大学学术委员会秘书长、研究生院副院长、管理学院副院长、会计系主任。获厦门大学南强奖。主持国家自然科学基金重点项目等研究项目,在国际会计学刊JAR、CAR及国内学刊《经济研究》《管理世界》等发表论文,编著了从本科生、硕士生到博士生的审计学系列教材。
韩洪灵管理学博士,教授,博士生导师,博士后联系人。主要从事资本市场与信息披露、内部控制与审计理论、公司治理与公司财务问题研究。现任教于浙江大学,兼任EMBA教育中心学术主任、MBA资本市场TRACK学术主任,中国会计学会理事,浙江高校会计学科发展论坛秘书长,入选财政部全国会计学术领军(后备)人才(学术类)及浙江省新世纪151人才培养工程。曾在美国纽约州立大学学习与交流。曾任浙江大学管理学院财务与会计系副主任、MPAcc项目主任。获浙江大学永平奖。
目錄
第一章 审计环境与审计目标
第一节 审计环境
第二节 审计目标
第二章 审计概念与理论结构
第一节 审计假设与审计概念
第二节 审计理论结构
第三章 审计规范与审计方法
第一节 审计规范
第二节 审计方法
第四章 审计报告与审计责任
第一节 审计报告
第二节 审计责任
第五章 风险导向审计原理
第一节 现代风险导向审计的兴起
第二节 现代风险导向审计的内涵
第六章 计划财务报表审计
第一节 基于风险评估的审计计划
第二节 基于重要性水平的审计计划
第三节 计划风险应对方案
第七章 公司战略风险分析
第一节 战略理论与战略风险
第二节 战略风险分析方法
第三节 战略风险对经营环节和财务报表的影响
第八章 经营环节风险分析
第一节 经营环节风险的组成
第二节 经营环节的内部控制
第三节 经营环节风险对财务报表的影响
第九章 执行财务报表审计
第一节 执行财务报表审计的基本逻辑
第二节 供应环节审计
第三节 生产环节审计
第四节 销售环节审计
第五节 货币资金审计
第十章 终结审计与整合审计
第一节 审计沟通
第二节 终结审计
第三节 整合审计
第十一章 政府审计专题
第一节 政府审计职能与组织
第二节 政府审计规范与业务
第三节 政府审计绩效与评价
第十二章 内部审计专题
第一节 内部审计概述
第二节 内部审计规范
第三节 内部审计业务与流程
第四节 企业集团内部审计
第十三章 大数据时代审计
第一节 大数据时代与审计变革
第二节 信息系统审计与数据审计
第三节 区块链审计与人工智能审计
参考文献

 

 

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