登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新註冊 | 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / EMS,時效:出貨後2-3日

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

2023年08月出版新書

2023年07月出版新書

2023年06月出版新書

2023年05月出版新書

2023年04月出版新書

2023年03月出版新書

2023年02月出版新書

『簡體書』企业内部控制基本规范操作指南(图解版)

書城自編碼: 2801551
分類: 簡體書→大陸圖書→管理一般管理學
作者: 侯其锋
國際書號(ISBN): 9787115422170
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2016-05-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 366/421千字
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 518

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
游戏三部曲:游戏改变未来+游戏改变世界+游戏改变人生(套装共3册)
《 游戏三部曲:游戏改变未来+游戏改变世界+游戏改变人生(套装共3册) 》

售價:NT$ 1622.0
修昔底德与政治秩序
《 修昔底德与政治秩序 》

售價:NT$ 386.0
大学问·魏晋清谈史
《 大学问·魏晋清谈史 》

售價:NT$ 549.0
区域经济与产业发展研究
《 区域经济与产业发展研究 》

售價:NT$ 381.0
正念心理学:全面开启自我觉察与接纳的疗愈之旅
《 正念心理学:全面开启自我觉察与接纳的疗愈之旅 》

售價:NT$ 391.0
车用锂离子动力电池碰撞安全
《 车用锂离子动力电池碰撞安全 》

售價:NT$ 885.0
中国近代史(中国史学大家蒋廷黻典作品)
《 中国近代史(中国史学大家蒋廷黻典作品) 》

售價:NT$ 223.0
先跳了再说: 仓本聪的工作与生活哲学
《 先跳了再说: 仓本聪的工作与生活哲学 》

售價:NT$ 314.0

建議一齊購買:

+

NT$ 345
《 世界精英的带人术 》
+

NT$ 270
《 团队正能量——不做木桶的最短板 》
+

NT$ 285
《 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套引 2016年版 》
+

NT$ 270
《 最精英的团队准则 》
+

NT$ 497
《 共享经济:重构未来商业新模式 》
+

NT$ 324
《 工匠精神:向价值型员工进化 》
編輯推薦:
为什么选择本书?1.指导性强 本书依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等法律规范编写而成。2.专业性强 作者具有丰富的企业内控管理与实践经验,对企业内部控制体系的建立健全、规范运作有着深刻的理论认识和独到的见解。3.本土化强 立足国内企业内控现场,规范企业内部控制管理基础,解析内控体系建设与实施要点,帮助企业提升品牌形象。4.实操性强 本书配有大量实战案例范本、表格、文书,各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改,形成具有本企业特色的内部控制体系。 全书以内部控制五要素为主线:建立健全企业内部控制体系、科学创设内部控制环境、分析预防具体业务风险、规范完善业务流程层面内部控制、严格监督内部控制实施情况,以内部控制关键环节为重点,从实务的角度对企业内部控制建设流程进行了全方位梳理。
內容簡介:
本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据,以内部控制五要素为主线,以内部控制关键环节为重点,从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。
全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具,详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设等内部控制实施要点。同时,针对每一项具体业务的内部控制措施都附有相关范本,各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改,形成具有本企业特色的内部控制体系。
本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及相关财经院校财会类专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。
關於作者:
侯其锋法学硕士,知名律师,曾任广东万泽实业股份有限公司(股票代码000534)法律事务部总经理,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(股票代码000048)法律事务部总经理;现任北京市康达律师事务所高级合伙人,主要从事公司法律业务、证券法律业务的研究和实务工作。侯老师主导或参与多家公司IPO、新三板挂牌与并购重组工作,对企业内部控制体系的建立健全、规范运作有着深刻的理论认识和丰富的实践经验。
目錄
目录
第一章 建立健全企业内部控制体系
第一节 建立内部控制组织 2
一、内部控制的责任主体 2
二、内控部门的设置方式 3
第二节 内部环境的诊断与完善 4
一、治理结构 5
二、机构设置及权责分配 5
三、内部审计 5
四、人力资源政策 5
五、企业文化 5
六、法律环境 6
第三节 动态的风险评估 6
一、风险管理的过程 6
二、风险评估评级标准及评估方法 8
第四节 控制活动的设计 11
一、控制活动的分类 11
二、控制活动的关注要点 13
三、控制活动的措施 13
第五节 信息与沟通贯穿始终 21
一、要素 21
二、信息 22
三、沟通 26
第六节 运用内部监督手段 28
一、内部监督 28
二、内部控制缺陷 29
三、内部控制自我评价 29
第二章 内部控制环境的创设
第一节 内部控制环境要素分析 32
一、诚信和道德价值观 32
二、对员工胜任工作能力的要求 33
三、董事会和审计委员会 33
四、管理层的经营理念、经营风格和控制方法 47
五、企业的组织结构 54
六、企业内部权力与责任配置 55
七、内部审查 55
八、人力资源的政策和实务 56
九、企业文化因素 63
十、法制观念 63
第二节 内部控制环境创设要点 63
一、强化领导者的控制意识 63
二、构建合理有效的组织结构 64
三、强调“人”的作用——加强人力资源管理 69
四、加强企业文化建设 72
五、实施科学的权责分配体系 73
六、加强内部审计职能的发挥 74
七、建立反舞弊机制 75
第三章 具体业务风险与内部控制
第一节 组织架构设计业务风险与内部控制 84
一、建立和完善组织架构的意义 84
二、组织架构设计和运行的主要风险 84
三、组织架构设计的内部控制 85
四、组织架构的运行 89
第二节 发展战略业务风险与内部控制 90
一、为什么要制定和实施发展战略 91
二、制定与实施发展战略应关注的风险 91
三、发展战略制定的内部控制 92
四、发展战略实施的内部控制 93
五、发展战略转型的内部控制 94
第三节 社会责任风险与内部控制 96
一、企业为什么要履行社会责任 96
二、企业履行社会责任面临的主要风险 96
三、企业应当履行的社

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.