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『簡體書』我们身边的审计

書城自編碼: 2719421
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 韩秀国
國際書號(ISBN): 9787113206093
出版社: 中国铁道出版社
出版日期: 2015-12-17
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 196/233
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 291

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編輯推薦:
作者从事审计工作近30年,对审计有了新的注解。本书围绕审计理论与实务,配以大量案例,全新解读审计的内涵。
內容簡介:
作者根据多年的审计工作实践和思索,对审计的基本理论和审计实务等有了更开阔的认识,提出了“大审计”的概念,对一些审计基本理论问题有了进一步的认识,并根据实践经验对审计实务提出了自己的观点和建议。作者的“大审计”概念,不仅包括职业审计人员的专职审计,还包括各行各业的专家和专业人员开展的检查、评估、验收等,也包含各单位、部门的自审、自查和总结等。关于审计的历史,作者认为,人类开始自觉地从事生产劳动,就可能有了审计;人们通过“审计”不断完善自己的行为,从而推动人类的进步和社会生产的发展。这样的“大审计”一直在为人类的生产和生活服务,它作为人们日常生产生活的纠错手段,管理的手段和工具,不断促进人类社会的生产和生活等各个方面的进步。
關於作者:
高级审计师,国际注册内部审计师,现就职于中国铁路总公司审计和考核局二处。曾在《军队财务》《财务与会计》《中国内部审计》《铁道经济研究》《铁道财会》等杂志发表过多篇论文。对财务会计、审计的基本理论有较深入的研究。作者长期从事审计工作,对国家政府审计、企业内部审计理论和实务比较熟悉,并有较丰富的审计工作经验。
目錄
目录CONTENTS
**部分 审计基本理论1
什么是审计
审计的历史
审计的本质特征
审计的职能
审计的标准
审计的方法
审计规范
审计工作的实施
审计结果
审计质量控制
第二部分 审计业务类别27
职业审计业务类别
非职业审计类别
国家审计、内部审计和社会审计
第三部分 职业审计实务51
审前准备阶段
审前调查
编制审计方案
发出《审计通知书》
审计实施阶段
企业内部控制审计
内部控制审计的案例
货币资金审计
货币资金的舞弊案例
往来账项审计
往来账项审计的案例
物资采购过程审计
物资采购的审计案例
物资材料管理审计
物资管理审计的案例
固定资产管理审计
固定资产管理审计的案例
长期股权投资审计
企业长期股权投资的审计案例
管理费用审计
管理费用审计的案例
直接成本费用的审计
直接成本费用的审计案例
收入审计
企业其他业务收入的审计案例
利润和利润分配审计
企业利润分配的审计案例
所有者权益审计
所有者权益的审计案例
审计报告阶段
第四部分 被审计单位如何与审计人员协调与配合129
被审计单位如何正确认识和了解审计
被审计单位应以怎样的心态迎接审计
被审计单位如何做好各项准备
被审计单位如何提供审计所需的各项资料
被审计单位及相关人员如何与审计人员交流和沟通
被审计单位如何与审计人员配合完成共同的目标
被审计单位及相关人员如何与审计机构、审计人员建立长期的
联系
被审计单位平时如何做好自审
如何利用审计方法完善自己的工作、事业和人生
附录2009年修订的《国际内部稽核执业准则》中英文版本

 

 

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