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『簡體書』财务报表审计案例分析(杨罡)

書城自編碼: 2512659
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 杨罡 主编
國際書號(ISBN): 9787542944009
出版社: 立信会计出版社
出版日期: 2014-11-01

頁數/字數: 256页
書度/開本: 16开

售價:NT$ 288

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內容簡介:
杨罡主编的《财务报表审计案例分析》是财务报 表审计课程的配套案例指导书,目的是通过对国内外 经典案例的学习,对学生进行有效的学习指导,使其 开阔专业视野,巩固所学理论知识体系。在内容上, 本书契合财务报表审计课程体系,共分为10章,大部 分案例按照案例介绍、问题梳理、案例分析等部分进 行编写。案例介绍部分主要针对案例的背景进行简要 介绍说明,属于阅读引导环节,给学生重要的、关键 的案例背景和时间节点提示,突出案例的时效性和地 域性以及国情差别,避免学生理解时出现偏差;问题 梳理部分,针对案情,梳理出案例中的主要问题,帮 助学生进一步分析理清思路;案例分析部分,结合财 务报表课程的基本原理、概念,解释案例涉及的焦点 问题,以及建议对策和解决方案,以培养学生的分析 思维和提高综合判断能力。
目錄
第一章 财务报表审计行业发展及其规范体系
第一节 财务报表审计行业发展概述
案例1 我国会计师事务所行业专长发展之路——以立信会计师事务所为例
第二节 审计人员职业道德规范
案例2 夏新电子利润造假案例分析
第二章 审计法律责任
第一节 被审计单位的会计责任
案例3 会计截期之美国女王真空
案例4 安然公司倒闭案
第二节 审计人员的审计责任
案例5 帕玛拉特——意大利的安然
案例6 注册会计师审计责任——基于广东科龙电器的案例分析
第三章 审计证据
第一节 审计证据的含义及其主要类型
案例7 施乐公司案例
第二节 环境证据审计
案例8 海外并购内部控制评估及其应用——基于庞大集团收购萨博汽车的案例分析
第四章 风险评估及应对
风险应对概念及案例分析
案例9 中原大地传媒案例
第五章 销售与收款循环审计
第一节 营业收入审计
案例10 某公司销售收入审计
第二节 IPO企业报表审计案例
案例11 胜詈山河上市叫停案例
第六章 生产与存货循环审计
第一节 存货计价审计
案例12 法尔莫公司案例——水桶账户
第二节 存货监盘审计
案例13 莱得艾德审计案例
第七章 筹资与投资循环审计
第一节 股东权益相关项目审计
案例14 大股东资金占用风险——亚星化学案例
第二节 投资活动相关项目审计
案例15 五粮液股份有限公司投资价值分析
第八章 财务报表审计中对舞弊的责任
第一节 国内上市公司舞弊案例及注册会计师责任
案例16 主动纳税之达尔曼财务舞弊
案例17 绿大地财务舞弊案
第二节 国外上市公司舞弊案例及启示
案例18 集体规避审计之南方保健公司案例
案例19 法国兴业银行舞弊案例
第九章特殊项目审计
第一节 会计估计审计
案例20 杭萧钢构天价合同质疑
第二节 信息披露审计
案例21 重庆啤酒案例
案例22 酒鬼酒案例
第十章 审计报告
审计失败案例分析
案例23 美国废物处理公司案例

 

 

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