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『簡體書』审计学原理

書城自編碼: 1959407
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 李寿喜
國際書號(ISBN): 9787509619841
出版社: 经济管理出版社
出版日期: 2012-08-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 370/534000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 466

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內容簡介:
《审计学原理——面向人性缺陷的治理技术》引入“皇后”与“白雪公主”进行“比美竞争”的故事,增加了教材的趣味性。为了符合经济全球化和国际会计审计趋同发展的趋势,对于一些专业名词同时标出其英文名称。便于本书的读者和学生以后进入跨国公司阅读和审计英文报表,或者从事英文环境的会计审计工作或者作为跨国公司的职业经理人,更易于了解会计审计行业的国际商业语言,便于与国际背景的会计审计专家沟通与交流。
从国内外审计行业的发展来看,社会除了需要大量的注册会计师审计人才外,还需要大量的政府审计人才和各类组织的内部审计人才。因此,《审计学原理——面向人性缺陷的治理技术》对政府审计和内部审计的行业发展和审计标准也作了适当介绍。
目錄
第一章 审计职业与人性缺陷的关系
第一节 谁来拯救中国资本市场的“白雪公主”
第二节 审计职业与人性缺陷的关系
第三节 当前我国社会对审计人才的需求
复习思考题
案例分析
第二章 审计组织与审计标准
第一节 审计组织
第二节 政府审计标准
第三节 民间审计标准
第四节 内部审计标准
复习思考题
案例分析
第三章 审计职业道德与法律责任
第一节 审计职业道德
第二节 国外注册会计师的法律责任
第三节 中国注册会计师的法律责任
第四节 注册会计师如何避免法律诉讼
复习思考题
案例分析
第四章 审计目标
第一节 政府审计目标
第二节 民间审计目标
第三节 内部审计目标
复习思考题
案例分析
第五章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据的性质
第二节 获取审计证据的审计程序
第三节 审计工作底稿
复习思考题
案例分析
第六章 审计重要性水平与审计风险
第一节 审计重要性
第二节 审计风险
复习思考题
案例分析
第七章 企业内部控制、内部控制测试与内部控制审计
第一节 企业内部控制
第二节 财务报告审计中注册会计师如何评价企业内部控制
第三节 注册会计师对企业内部控制的审计
复习思考题
案例分析
第八章 审计抽样
第一节 审计抽样的基本概念
第二节 审计抽样的一般步骤
第三节 控制测试中统计抽样的运用
第四节 控制测试中非统计抽样的运用
第五节 实质性测试中统计抽样的运用
第六节 实质性测试中非统计抽样的运用
复习思考题
案例分析
第九章 财务报表审计报告
附录 中国会计师事务所2006~2010年度100强排名
主要参考资料
后记

 

 

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